2024关于审计反馈问题整改情况的自查报告
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按照区委工作要求,我局对近年来接受上级审计机关审计反馈问题的整改情况进行了自查,主要存在以下六大方面问题。现将相关情况报告如下:
一、思想认识还有待提高。对照习近平总书记关于审计和审计整改工作的重要指示批示精神,党中央和省市区关于审计查出问题整改工作的部署要求以及中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》等有关文件精神,我们尽管进行了学习,出台了有关文件,但更多体现在形式上,在静下心、坐下来、钻进去方面做的不够,学习流于浅表,没有做到知其言更知其义、知其然更知其所以然,没能真正做到内化于内心,外化于形。导致在日常工作中,仅仅把审计整改作为一项常规性工作看待,在学深悟透做实上存在欠缺,创新工作方式方法做法不够。
二、组织领导还有待加强。对巡视、审计发现的疑难问题专题研究不深,解决问题不够,履职尽责不到位。尽管区委常委会每季度听取整改工作进展情况,但处级领导存在重安排、轻整改现象,每月专题研究整改工作制度坚持不到位。尽管在**年按照上级机构改革精神成立了区委审计委员会,建立了审计整改联席会议制度,先后召开了*次会议,但在实际运行过程中,区委审计委员会和审计整改联席会议制度发挥作用不够,对审计发现的疑难问题,专题研究不够、解决问题不够,对一些长期未整改到位的问题,比如保障房多年没建成等问题,总是从区级职能不健全、体制机制不顺畅等方面找客观理由,在工作推进上有畏难情绪,主动协调不够,对问题整改落地情况,责任部门推进不得力,导致整改成效不明显。
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