当前位置: 首页 > 范文大全 > 述职报告

2024内部财务审计工作流程

摘要:好笔杆子网小编为你整理了多篇相关的《2024内部财务审计工作流程》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在好笔杆子网还可以找到更多《2024内部财务审计工作流程》。

内部财务审计工作流程,包含资产审计、收入成本审计、利润审计。

(一)资产审计

1、货币资金审计

1)审计目标

证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性

2)内部控制系统测试

调查了解货币资金内部控制系统——→查验签发支票登记簿与签发支票存根——→抽验资金收付款凭证——→核实收入货币资金收款收据——→检查日记账,抽查银行存款调节表与库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。

3)实质性审查

①库存现金审查

…… 此处隐藏12764字,全部文档请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

相关文章

版权声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,我们将及时进行处理。客服QQ:385360298